Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya Kualitas dan Karakter Pemuda Melalui Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan K/L/D yang sinkron dengan kebijakan pembangunan kepemudaan % 80,00
2 Persentase K/L/D yang teradvokasi atau terkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain atau indikator pendidikan dan pelatihan % 25,00
3 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan Dokumen 3,00
4 Jumlah Model Kebijakan Strategis di Bidang Kepemudaaan yang dikembangkan Dokumen 4,00
5 Persentase kualitas pelaksanaan koordinasi Iintas sektor pelayanan kepemudaan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan % 84,10
2 Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja efektif, profesional dan melayani 6 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan % 95,00
7 Persentase capaian output pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan % 100,00
8 Hasil pengawasan kearsipan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan % 85,00
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan % 94,00