Perencanaan Kinerja
| NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Karakter Pemuda Melalui Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan | 1 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan K/L/D yang sinkron dengan kebijakan pembangunan kepemudaan | % | 80,00 |
| 2 | Persentase K/L/D yang teradvokasi atau terkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain atau indikator pendidikan dan pelatihan | % | 25,00 | ||
| 3 | Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan | Dokumen | 3,00 | ||
| 4 | Jumlah Model Kebijakan Strategis di Bidang Kepemudaaan yang dikembangkan | Dokumen | 4,00 | ||
| 5 | Persentase kualitas pelaksanaan koordinasi Iintas sektor pelayanan kepemudaan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan | % | 84,10 | ||
| 2 | Terselenggaranya Layanan Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja efektif, profesional dan melayani | 6 | Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan | % | 95,00 |
| 7 | Persentase capaian output pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan | % | 100,00 | ||
| 8 | Hasil pengawasan kearsipan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan | % | 85,00 | ||
| 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan | % | 94,00 |