Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Pusat dan Daerah 1 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan Dokumen 4,00
2 Persentase K/L D yang teradvokasi atauterkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain/indikator kesehatan Persentase 100,00
3 Persentase Kementerian dan Lembaga yang melaksanakan RAN serta Pemerintah Provinsi yang menyusun dan / atau melaksanakan RAD pelayanan kepemudaan Persentase 100,00
4 Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan pusat dan daerah Persentase 80,00
2 Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani 5 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Persentase 95,00
6 Hasil pengawasan kearsipan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Nilai 85,00
7 Persentase capaian output pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Persentase 100,00
8 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan Dokumen 5,00
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Nilai 94,00