Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi di Tingkat Internasional 1 Presentase pemuda kader yang terfasilitasi layanan kepemudaan di tingkat internasional dan berkontribusi terhadap layanan kepemudaan Persen 100,00
2 Persentase Daerah (Provinsi) yang teradvokasi atau terkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain/indikator inklusivitas dan gender Persen 80,00
3 Persentase Kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan pengembangan kepemudaan global Persen 84,10
4 Persentase kerja sama internasional bidang kepemudaan yang terlaksana Persen 100,00
5 Persentase K/L yang teradvokasi atau terkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain inklusivitas dan gender Persen 80,00
6 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengembangan kepemudaan global yang menjadi perumusan kebijakan Dokumen 4,00
2 Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global yang berkinerja efektif, profesional dan melayani 7 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global Persen 94,00
8 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global Persen 95,00
9 Hasil pengawasan kearsipan pada Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global Persen 85,00
10 Persentase capaian output pada Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global Persen 100,00
11 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global yang tersusun dan termanfaatkan Dokumen 5,00