Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang permberdayaan potensi kemandirian pemuda yang optimal 1 Persentase K/L yang responsif terhadap peningkatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persentase (0-100%) 80,00
2 Persentase kebijakan provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persentase (0-100) 80,00
3 Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persentase 80,00
4 Kebijakan peningkatan potensi kemandirian pemuda yang tersusun dan terimplementasikan Dokumen 1,00
2 Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas 5 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Nilai 90,00
6 Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti Persentase (0-100%) 70,00
7 Jumlah kerja sama nasional dan / atau internasional terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti Kegiatan 1,00
3 Meningkatnya pemuda yang mandiri 8 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Persen 100,00
9 Tingkat kualitas Kemandirian pemuda yang difasilitasi Nilai (0-100%) 70,00
10 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persentase (0-100%) 100,00