Perencanaan Kinerja
NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang permberdayaan potensi kemandirian pemuda yang optimal | 1 | Persentase K/L yang responsif terhadap peningkatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persentase (0-100%) | 80,00 |
2 | Persentase kebijakan provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persentase (0-100) | 80,00 | ||
3 | Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persentase | 80,00 | ||
4 | Kebijakan peningkatan potensi kemandirian pemuda yang tersusun dan terimplementasikan | Dokumen | 1,00 | ||
2 | Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas | 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda | Nilai | 90,00 |
6 | Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti | Persentase (0-100%) | 70,00 | ||
7 | Jumlah kerja sama nasional dan / atau internasional terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti | Kegiatan | 1,00 | ||
3 | Meningkatnya pemuda yang mandiri | 8 | Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda | Persen | 100,00 |
9 | Tingkat kualitas Kemandirian pemuda yang difasilitasi | Nilai (0-100%) | 70,00 | ||
10 | Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persentase (0-100%) | 100,00 |