Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal 1 Persentase K/L yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan Persentase 80,00
2 Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan Persentase 80,00
3 Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan Persentase 80,00
4 Kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang tersusun dan terimplementasikan Dokumen 1,00
2 Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas 5 Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan ditindaklanjuti Persentase (0-100) 70,00
6 Jumlah kerja sama internasional yang terjalin terkait pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan Kegiatan 1,00
3 Meningkatnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan 7 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan penguatan pemberdayaan organisasi kepemudaan Orang 2.000,00
8 Jumlah satuan karya pemuda (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pengawasan kepramukaan Sako 5,00
9 Jumlah satuan karya pemuda (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pengawasan kepramukaan Saka 11,00