Perencanaan Kinerja
NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal | 1 | Persentase K/L yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | Persentase | 80,00 |
2 | Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | Persentase | 80,00 | ||
3 | Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | Persentase | 80,00 | ||
4 | Kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang tersusun dan terimplementasikan | Dokumen | 1,00 | ||
2 | Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas | 5 | Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan ditindaklanjuti | Persentase (0-100) | 70,00 |
6 | Jumlah kerja sama internasional yang terjalin terkait pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | Kegiatan | 1,00 | ||
3 | Meningkatnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan | 7 | Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan penguatan pemberdayaan organisasi kepemudaan | Orang | 2.000,00 |
8 | Jumlah satuan karya pemuda (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pengawasan kepramukaan | Sako | 5,00 | ||
9 | Jumlah satuan karya pemuda (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pengawasan kepramukaan | Saka | 11,00 |