Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meingkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan proffesional. 1 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkanpada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda % 100,00
2 Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembanga % 90,00
3 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda nilai 78,00
4 Nilai Indikator Kinerja PelaksanaanNilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi BidangPengembangan Pemuda % 88,00
5 Persentase BMN yang terlaporkan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda % 100,00
6 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda % 83,00
7 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda % 100,00
8 Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda % 50,00
9 Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda % 75,00
10 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi BidangPengembangan Pemuda nilai 91,00
11 Indeks kepuasan masyarakat pada DeputiBidang Pengembangan Pemuda % 92,00
12 Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipanpada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda nilai 82,00
13 Persentase unit kerja yang memenuhipenyediaan data kepemudaan lingkup DeputiBidang Pengembangan Pemuda % 100,00
14 Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi BidangPengembangan Pemuda % 100,00
15 Persentase serapan anggaran pada Deputi bidang Pengembangan Pemuda % 98,00
16 Persentase capaian output pada Deputi bidang Pengembangan Pemuda % 97,00