Perencanaan Kinerja
| NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspek Layanan Teknis | 1 | Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan | Kerjasama | 12,00 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 37,00 | ||
| 3 | Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan yang terlaksana | Kerjasama | 12,00 | ||
| 4 | Persentase pemanfaatan aset | Persentase | 40,00 | ||
| 2 | Aspek Keuangan dan Tata Kelola | 5 | lndeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU | Indeks | 3,00 |
| 6 | Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasidari Direktorat PPK BLU, Pembina Teknis, dan SPI | Persentase | 92,00 | ||
| 7 | Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU | Indeks | 35,00 | ||
| 8 | Realisasi PNBP | Rupiah | 65.000.000.000,00 | ||
| 9 | Indeks Peningkatan Maturity Rating BLU | Indeks | 3,00 | ||
| 10 | Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU | Persentase | 80,00 |