Perencanaan Kinerja
NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aspek Layanan Teknis | 1 | Realisasi Jumlah Kerjasama Pengembangan Usaha Keolahragaan yang terlaksana | Kerjasama | 12,00 |
2 | Persentase pemanfaatan aset | Persentase | 40,00 | ||
3 | Realisasi Jumlah Kerjasama Penerimaan Pendanaan | Kerjasama | 12,00 | ||
4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 37,00 | ||
2 | Aspek Keuangan dan Tata Kelola | 5 | Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU | Indeks | 35,00 |
6 | Realisasi PNBP | Rupiah | 65.000.000.000,00 | ||
7 | Indeks Peningkatan Maturity Rating BLU | Indeks | 3,00 | ||
8 | Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU | Persentase | 80,00 | ||
9 | lndeks Kepatuhan Penyampaian Dokumen Tata Kelola BLU | Indeks | 3,00 | ||
10 | Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasidari Direktorat PPK BLU, Pembina Teknis, dan SPI | Persentase | 92,00 |