Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang optimal 1 Persentase K/L yang responsif terhadap peningkatan pemberdayaan potensikemandirian pemuda Persen 85,00
2 Persentase kebijakan provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatanpemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persen 85,00
3 Kebijakan peningkatan potensi kemandirian pemuda yang tersusun danterimplementasikan Dokumen 1,00
2 Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas 4 Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemudayang berkualitas yang ditindaklanjuti Persen 75,00
5 Jumlah kerja sama nasional dan/atau internasional terkait penguatan potensikemandirian pemuda yang ditindaklanjuti Kegiatan 1,00
3 Meningkatnya pemuda yang mandiri 6 Tingkat kualitas Kemandirian pemuda yang difasilitasi Nilai 80,00
7 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatanpemberdayaan potensi kemandirian pemuda Orang 19.000,00