Perencanaan Kinerja
NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang optimal | 1 | Persentase K/L yang responsif terhadap peningkatan pemberdayaan potensikemandirian pemuda | Persen | 85,00 |
2 | Persentase kebijakan provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatanpemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persen | 85,00 | ||
3 | Kebijakan peningkatan potensi kemandirian pemuda yang tersusun danterimplementasikan | Dokumen | 1,00 | ||
2 | Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas | 4 | Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemudayang berkualitas yang ditindaklanjuti | Persen | 75,00 |
5 | Jumlah kerja sama nasional dan/atau internasional terkait penguatan potensikemandirian pemuda yang ditindaklanjuti | Kegiatan | 1,00 | ||
3 | Meningkatnya pemuda yang mandiri | 6 | Tingkat kualitas Kemandirian pemuda yang difasilitasi | Nilai | 80,00 |
7 | Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatanpemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Orang | 19.000,00 |