Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda yang optimal 1 Kebijakan peningkatan potensi kemandirian pemuda yang tersusun dan terimplementasikan Dokumen 1,00
2 Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persen 85,00
3 Tingkat kualitas kemandirian pemuda Persen 80,00
4 Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persen 85,00
5 Presentase K/L yang responsif terhadap pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Persen 85,00
2 Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas 6 Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti Persen 75,00
7 Jumlah kerja sama nasional dan internasional yang terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti Kegiatan 1,00
3 Meningkatnya pemuda yang mandiri 8 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda Orang 19.000,00