Perencanaan Kinerja
NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda yang optimal | 1 | Kebijakan peningkatan potensi kemandirian pemuda yang tersusun dan terimplementasikan | Dokumen | 1,00 |
2 | Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persen | 85,00 | ||
3 | Tingkat kualitas kemandirian pemuda | Persen | 80,00 | ||
4 | Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persen | 85,00 | ||
5 | Presentase K/L yang responsif terhadap pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Persen | 85,00 | ||
2 | Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas | 6 | Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti | Persen | 75,00 |
7 | Jumlah kerja sama nasional dan internasional yang terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti | Kegiatan | 1,00 | ||
3 | Meningkatnya pemuda yang mandiri | 8 | Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda | Orang | 19.000,00 |