Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal 1 Prosentase K/L yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan persen 85,00
2 Kebijakan pemberdayaan Organisasi pemuda dan kepramukaan yang tersusun dan terimplementasikan Dokumen 2,00
3 Prosentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan Persen 85,00
4 Prosentase Provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan Persen 85,00
2 Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas 5 Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan ditindaklanjuti Persen 75,00
6 Jumlah kerja sama internasional yang terjalin terkait pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan Kegiatan 1,00
3 Meningkatya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan 7 Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan penguatanpemberdayaan organisasi kepemudaan orang 2.100,00
8 Jumlah satuan karya pemuda (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pengawasan kepramukaan Lembaga 30,00