Perencanaan Kinerja
| NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal | 1 | Prosentase K/L yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | persen | 85,00 |
| 2 | Kebijakan pemberdayaan Organisasi pemuda dan kepramukaan yang tersusun dan terimplementasikan | Dokumen | 2,00 | ||
| 3 | Prosentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | Persen | 85,00 | ||
| 4 | Prosentase Provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | Persen | 85,00 | ||
| 2 | Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas | 5 | Persentase kajian/isu tentang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan ditindaklanjuti | Persen | 75,00 |
| 6 | Jumlah kerja sama internasional yang terjalin terkait pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan | Kegiatan | 1,00 | ||
| 3 | Meningkatya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan | 7 | Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan penguatanpemberdayaan organisasi kepemudaan | orang | 2.100,00 |
| 8 | Jumlah satuan karya pemuda (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan pengawasan kepramukaan | Lembaga | 30,00 |